3 本年度の予算と実施項目
平成19年度(2007年度)の予算編成にあたりましては、山積する課題の解決と次期総合計画へつなぐ事業展開が図れるよう留意し、「自己決定」「自己責任」のもとで、施策の優先度の明確化や事業の「選択と集中」、ゼロベースからの事業見直しを行い、企画独創性を発揮した経営的視点に立つ取り組みが村民のみなさまに確かな形として見えるように努めております。
予算の規模としましては、下記のとおりであります。特別会計を含む、6会計の総額は、183億9 446万8千円となり、対前年度比マイナス2.7%の予算を編成いたしました。
予算の詳細につきましては、提案理由の中でご説明してまいります。
○一般会計
93億3 626万1千円 前年度比11.6%減
○国民健康保険特別会計
49億2 961万8千円 〃 15.1%増
○老人保健特別会計
25億2 307万8千円 〃 4.7%増
○水道事業会計
9億3 776万7千円 〃 2.0%増
○診療所特別会計
3億6 614万9千円 〃 19.6%減
○下水道事業特別会計
3億 159万5千円 〃 6.8%増
合 計
183億9 446万8千円 〃 2.7%減